崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院)2025年度部门预算
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第一部分:崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院)部门概况
第二部分:崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院)2025年部门预算情况说明
第三部分:崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院)2025年部门预算表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2025年度预算项目绩效目标公开表
第四部分:名词解释
一、主要职责
为“三无”(无依无靠、无家可归、无经济来源)老人及部分社会寄养老人提供护理、保健、基本医疗、康复等服务,负责收养崇左市行政区域内“三无”孤残儿童,社会弃婴和流浪憨傻痴呆儿童;看护打拐儿童和服刑人员子女;提供入院供养人员的生活、文化、娱乐休闲设施等服务;审核组织孤残儿童国内领养、涉外收养工作;建立入院供养人员的生活、健康档案资料。
二、机构设置情况
(一)部门内设机构
本单位内未单独设置机构。
(二)部门所属单位
崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院)是财政全额拨款事业单位,为崇左市民政局直接管理单位。
第二部分:崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院)2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我单位总收入203.33万元,总支出203.33万元。总收入较上年增加74.39万元,增长57.69%,主要原因是1、事业单位绩效工资总量纳入工资统发,部门预算增加;2、2025年度部门预算安排较上年度部门预算安排增加3人经费预算;3、正常考核晋薪级,工资增加。总支出较上年增加74.39万元,增长57.69%,主要原因是1、事业单位绩效工资总量纳入工资统发,部门预算增加;2、2025年度部门预算安排较上年度部门预算安排增加3人经费预算;3、正常考核晋薪级,工资增加。
二、部门预算收入总体情况说明

我单位总收入203.33万元,较上年增加74.39万元,增长57.69%,主要原因是1、事业单位绩效工资总量纳入工资统发,部门预算增加;2、2025年度部门预算安排较上年度部门预算安排增加3人经费预算;3、正常考核晋薪级,工资增加。部门收入主要包括:一般公共预算拨款190.09万元,占总收入93.49%,政府性基金预算拨款13.23万元,占总收入6.51%万元。
三、部门预算支出总体情况说明

我单位总支出203.33万元,较上年增加74.39万元,增长57.69%,主要原因是1、事业单位绩效工资总量纳入工资统发,部门预算增加;2、2025年度部门预算安排较上年度部门预算安排增加3人经费预算;3、正常考核晋薪级,工资增加。部门支出主要包括:社会保障和就业支出174.41万元,占支出总预算85.78%,比上年增加61.88万元,增长54.99%,主要原因是:1、事业单位绩效工资总量纳入工资统发,部门预算增加;2、2025年度部门预算安排较上年度部门预算安排增加3人经费预算;3、正常考核晋薪级,工资增加。卫生健康支出4.28万元,占支出总预算2.10%,比上年增加1.35万元,增长46.08%,主要原因是:1、事业单位绩效工资总量纳入工资统发,部门预算增加;2、2025年度部门预算安排较上年度部门预算安排增加3人经费预算;3、正常考核晋薪级,工资增加。住房保障支出11.41万元,占支出总预算5.61%,比上年增加3.56万元,增长45.35%,主要原因是:1、事业单位绩效工资总量纳入工资统发,部门预算增加;2、2025年度部门预算安排较上年度部门预算安排增加3人经费预算;3、正常考核晋薪级,工资增加。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1.社会保障和就业支出174.41万元,占支出总预算85.78%,比上年增加61.88万元,增长54.99%,主要原因是:(1)事业单位绩效工资总量纳入工资统发,部门预算增加;(2)2025年度部门预算安排较上年度部门预算安排增加3人经费预算;(3)正常考核晋薪级,工资增加。
2.卫生健康支出4.28万元,占支出总预算2.10%,比上年增加1.35万元,增长46.08%,主要原因是:(1)2025年度部门预算安排较上年度部门预算安排增加3人经费预算;(2)正常考核晋薪级,工资增加。
3.住房保障支出11.41万元,占支出总预算5.61%,比上年增加3.56万元,增长45.35%,主要原因是:(1)事业单位绩效工资总量纳入工资统发,部门预算增加;(2)2025年度部门预算安排较上年度部门预算安排增加3人经费预算;(3)正常考核晋薪级,工资增加。
4.其他支出13.23万元,占支出总预算6.51%,比上年增加7.60万元,增长134.99%,主要原因是:本年度包含结转政府性基金指标较多。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算176.18万元,占支出预算86.65%,比上年增加67.89万元,增长62.69%。其中:
(1)工资福利支出159.86万元,占基本支出总预算90.74%,比上年增长64.49万元,增长67.62%,主要原因是:①事业单位绩效工资总量纳入工资统发,部门预算增加;②2025年度部门预算安排较上年度部门预算安排增加3人经费预算;③正常考核晋薪级,工资增加。
(2)商品和服务支出11.34万元,占基本支出总预算6.44%,比上年增长2.61万元,增长29.90%,主要原因是:本年度部门预算安排人数较上年增加3人经费预算。
(3)对个人和家庭的补助4.99万元,占基本支出总预算2.83%,比上年增长0.80万元,增长19.09%,主要原因是:退休人员公用经费0.8万元,上年度部门预算部门经济分类科目使用其他商品和服务支出,本年度要求使用退休费,所以对个人和家庭的补助较上年增加0.8万元。
2.项目支出预算。
项目支出预算27.14万元,占支出预算13.35%,比上年增加6.49万元,增长31.43%。其中:
(1)商品和服务支出19.52万元,占项目支出总预算71.92%,比上年增长4.15万元,增长27.00%,主要原因是:本年度包含结转政府性基金指标维修(护)费8万元。
(2)对个人和家庭的补助7.62万元,占项目支出总预算28.08%,比上年增长3.27万元,增长75.17%,主要原因是:本年度部门预算包含2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金4.4万元,较上年减少自治区民政事业发展转移支付资金(困难群众救助补助资金)0.77万元,本级社会福利院孤儿基本生活费较上年减少0.34万元。
(3)资本性支出0.00万元,占项目支出总预算0.00%,比上年减少0.93万元,减少100.00%,主要原因是:上年度部门预算有办公设备购置安排,本年度无。
我单位政府性基金预算支出共13.23万元,较上年增加7.60万元,增长134.99%,主要原因是本年度包含结转政府性基金指标维修(护)费8万元。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.10万元,同口径较2024年度预算数0.10万元,增加0.00万元,增长0.00%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是无此预算。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是无此预算。
公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位无公务用车,无此预算。
(三)公务接待费2025年预算安排0.10万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平。
七、机关运行经费安排情况说明
我单位事业单位运行经费预算主要包括:办公费,水费,电费,邮电费,公务接待费,工会经费福利费,我单位2025年机关(事业单位)运行经费预算11.34万元,较上年增加2.61万元,增长29.90%,主要原因是:本年度部门预算安排较上年度增加3人经费预算,公用经费增加,相应增加安排办公费。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年无政府采购预算。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目2个,预算资金13.91万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
本单位未设置重点项目。
第三部分:崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院)2025年部门预算报表
部门收支总体情况表
|
单位名称:崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院) |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目分类) |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
190.09 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
190.09 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
174.41 |
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
4.28 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
11.41 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
13.23 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
190.09 |
本年支出合计 |
203.33 |
|
上年结转结余 |
13.23 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
收入总计 |
203.33 |
支出总计 |
203.33 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
部门收入总体情况表
|
单位名称:崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院) |
单位:万元 | ||||||||||||||
|
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||
|
202013 |
崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院) |
203.33 |
190.09 |
190.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.23 |
0.00 |
13.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三:部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
|
单位名称:崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院) |
单位:万元 | |||||
|
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
合计 |
203.33 |
176.18 |
27.14 |
0 | ||
|
202013 |
崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院) |
203.33 |
176.18 |
27.14 |
0 | |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.66 |
15.66 |
0.00 |
0 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.83 |
7.83 |
0.00 |
0 | |
|
2081001 |
儿童福利 |
2.39 |
0.00 |
2.39 |
0 | |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
142.11 |
130.59 |
11.52 |
0 | |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
0 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
0 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
13.23 |
0.00 |
13.23 |
0 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款收支总体情况表
|
单位名称:崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院) |
单位:万元 | |||
|
收 |
入 |
支 |
出 | |
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目分类) |
预算数 | |
|
一、一般公共预算拨款 |
190.09 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 | |
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | |
|
2、本级 |
190.09 |
三、国防支出 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 | |
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 | |
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | |
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
174.41 | |
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
4.28 | |
|
十、节能环保支出 |
0.00 | |||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | |||
|
十二、农林水支出 |
0.00 | |||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | |||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | |||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |||
|
十六、金融支出 |
0.00 | |||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | |||
|
十九、住房保障支出 |
11.41 | |||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | |||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | |||
|
二十三、其他支出 |
13.23 | |||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | |||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | |||
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
190.09 |
本年支出合计 |
203.33 | |
|
上年结转结余 |
13.23 |
结转下年支出 |
0.00 | |
|
收入总计 |
203.33 |
支出总计 |
203.33 | |
|
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 | ||||
|
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | ||||
表五:一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
|
单位名称:崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院) |
单位:万元 | ||||||||
|
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
202013 |
崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院) |
190.09 |
176.19 |
164.05 |
12.14 |
13.91 |
0 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.99 |
4.99 |
4.19 |
0.80 |
0.00 |
0 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.66 |
15.66 |
15.66 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.83 |
7.83 |
7.83 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.39 |
0 | ||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
142.11 |
130.60 |
119.26 |
11.34 |
11.52 |
0 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.28 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.41 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六:一般公共预算基本支出情况表
|
单位名称:崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院) |
单位:万元 | ||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
合计 |
176.19 |
164.05 |
12.14 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
159.86 |
159.86 |
0.00 | |
|
30101 |
基本工资 |
33.24 |
33.24 |
0.00 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
7.82 |
7.82 |
0.00 | |
|
30107 |
绩效工资 |
51.24 |
51.24 |
0.00 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.66 |
15.66 |
0.00 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.83 |
7.83 |
0.00 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.28 |
4.28 |
0.00 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.43 |
1.43 |
0.00 | |
|
30113 |
住房公积金 |
11.41 |
11.41 |
0.00 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
26.95 |
26.95 |
0.00 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
11.34 |
0.00 |
11.34 | |
|
30201 |
办公费 |
5.09 |
0.00 |
5.09 | |
|
30205 |
水费 |
0.85 |
0.00 |
0.85 | |
|
30206 |
电费 |
2.15 |
0.00 |
2.15 | |
|
30207 |
邮电费 |
0.81 |
0.00 |
0.81 | |
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 | |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
1.34 |
0.00 |
1.34 | |
|
30229 |
福利费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.99 |
4.19 |
0.80 | |
|
30302 |
退休费 |
4.99 |
4.19 |
0.80 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
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单位名称:崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院) |
单位:万元 | ||||||||||||
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部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
总计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | ||||||||
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||||||||
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小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 | ||||||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 | |||
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202013 |
崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院) |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
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注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
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表八:政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
|
单位名称:崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院) |
单位:万元 | ||||||
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科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称(功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
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注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||
表九:国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
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单位名称:崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院) |
单位:万元 | |||||
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科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称(功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
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1 |
2 |
3 |
4 | |||
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
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注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据 | ||||||
2025年度预算项目绩效目标公开表
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单位名称:崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院) |
单位:万元 | |||
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单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算金额 |
年度绩效目标 |
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202013 |
崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院) |
社会福利院事务经费 |
11.52 |
完成全市临时监护儿童、长期监护儿童及院内14名特困人员的“养、治、教、康”等服务工作,履行无人监护儿童及14名特困人员的政府兜底职责,确保全院服务对象的基本生活得到保障,残障儿童得到适当的教育,患病得到及时的救治,维护崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院)各项业务的安全有序开展,达成政府兜底保障和权益保障的总体目标。 |
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202013 |
崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院) |
社会福利院孤儿基本生活费 |
2.39 |
保障机构集中供养孤残儿童的基本生活 |
注:本报表不包含不宜公开的项目,金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
第四部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件: