崇左市民政局2025年度部门预算
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第一部分:崇左市民政局部门概况
第二部分:崇左市民政局2025年部门预算情况说明
第三部分:崇左市民政局2025年部门预算表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2025年度预算项目绩效目标公开表
第四部分:名词解释
一、主要职责
(一)贯彻执行国家有关方针、政策和上级民政部门及市委、市人民政府的工作部署。拟订全市民政事业发展政府规章草案、政策、规划,制定标准并组织实施和监督检查。
(二)拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织的监督管理政策并组织实施。依法承担对崇左市级社会团体社会服务机构的登记管理和执法监督工作,指导和监督县级民政部门开展社会团体、社会服务机构登记管理、执法监督工作。负责全市性慈善组织认定和全市性公开募捐资格审批工作。
(三)拟订全市社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养临时救助、边民生活补助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
(四)拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策和标准,组织研究全市行政区划总体规划思路建议负责全市行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作。组织、指导县乡级行政区域界线的勘定和管理工作:负责全市地名工作的统一监督管理,负责重要自然地理实体和边境地名命名、更名审核报批工作。
(五)拟订全市婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。
(六)拟订全市殡葬管理政策和服务规范并组织实施负责推进殡葬改革,负责和指导全市公墓、殡仪馆等殡葬服务设施建设和管理及生态安葬工作。
(七)拟订全市残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助服务工作。
(八)承担市老龄工作委员会的日常工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调全市老年人权益保障工作。组织拟订全市老年人社会参与政策并组织实施。
(九)组织拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
(十)拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养儿童救助保护政策和标准并组织实施,健全农村留守儿童、流动儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
(十一)组织拟订全市促进慈善事业发展政策,指导社会慈善、社会捐助、群众互助等社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。
(十二)负责办理崇左市户籍居民与香港居民、澳门居民、台湾居民、华侨及外国人的婚姻登记工作。负责办理华侨及居住在港澳台地区的中国公民在崇左市行政辖区内的收养登记工作。
(十三)完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
(一)部门内设机构
1.办公室(政策法规科)。拟订全市民政事业发展规划和民政基础设施建设计划,负责机关日常运转,承担机关文电、会务、机要、保密、档案、信息、信访、政务公开、新闻宣传、对外交流、机关绩效、督查、安全、后勤服务工作。负责政务宣传信息管理和舆情应对工作。承担党群、人事、机构编制、教育培训、队伍建设和离退休人员工作。
组织起草相关地方性规章草案,承担规范性文件的合法性审核、报备和行政应诉等工作,负责全市民政行业标准化工作,承担法治宣传教育和行政执法监督工作。
2.财务科。指导和监督全市民政事业资金管理工作,管理市本级福利彩票公益金。负责全市民政统计管理和机关及所属单位预决算、政府采购、资产管理和内部审计工作。负责机关财务工作,指导和监督所属单位财务工作。
3.社会组织和慈善事业管理科(行政审批办公室)。拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策,按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督。指导县(市、区)社会组织登记管理和执法监督工作。牵头负责行政审批等工作。
拟订并协调落实促进全市慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理政策,指导社会捐助工作。负责全市福利彩票公益金的筹集,承担福利彩票的管理、销售等工作,监督福利彩票代销行为。
4.社会救助科。拟订全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、边民生活补助等社会救助政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责困难群众救助补助资金分配和监管工作。参与拟定医疗、住房、教育、就业、扶贫和司法等救助相关政策。指导困难群众生活救助和低收入居民家庭经济状况核对工作。
5.区划地名科。研究拟订全市行政区划总体规划思路建议。负责全市行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作,组织、指导县乡级行政区域界线的勘定和管理,承担重要自然地理实体和边境地名命名、更名审核报批工作。
6.社会事务和儿童福利科(涉外婚姻登记处)。推进全市婚俗和殡葬改革,拟订全市婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策。参与拟订残疾人集中就业扶持政策,推进残疾康复服务业发展。负责和指导公墓、殡仪馆的建设和管理及生态安葬工作。指导全市婚姻登记和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理工作,协调县际生活无着流浪乞讨人员救助事务,指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。承办崇左市户籍居民与香港居民、澳门居民、台湾居民、华侨及外国人的婚姻登记工作。
拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织监督实施。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。指导全市儿童福利、儿童救助保护机构和收养登记管理工作,承办华侨及居住在港澳台地区的中国公民在崇左市行政辖区内的收养登记工作。
7.老龄工作和养老服务科。承担市老龄工作委员会日常工作。拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施,指导协调老年人权益保障工作,组织开展人口老龄化国情、区情和市情宣传教育,拟订老年人社会参与政策并组织实施,承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。
拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施,承担老年人福利工作,拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,指导全市养老服务、老年人福利、特困老人救助供养等机构管理工作。
(二)部门所属单位
2025年度崇左市民政局部门预算由6个单位构成。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位3个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个,局属非参照公务员管理差额拨款事业单位1个。行政单位是崇左市民政局本级;局属参照公务员管理事业单位分别是崇左市救助管理站(崇左市流浪未成年人保护中心)、崇左市城乡居民最低生活保障管理中心和崇左市老龄工作服务中心;局属非参照公务员管理全额拨款事业单位是崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院);局属非参照公务员管理差额拨款事业单位是崇左市殡葬管理中心。
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入2711.85万元,总支出2711.85万元。总收入较上年增加297.77万元,增长12.33%,主要原因是1.机构改革,新增加一个二层单位崇左市老龄工作服务中心,增加部门预算收入138.99万元;2.本年度包含结转资金指标较上年度增加79.16万元;3.福利院部门预算较上年增加3人的经费预算,绩效工资总量纳入工资统发等部门预算较上年增加74.39万元等。总支出较上年增加297.77万元,增长12.33%,主要原因是1.机构改革,新增加一个二层单位崇左市老龄工作服务中心,增加部门预算收入138.99万元;2.本年度包含结转资金指标较上年度增加79.16万元;3.福利院部门预算较上年增加3人的经费预算,绩效工资总量纳入工资统发等部门预算较上年增加74.39万元等。
二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入2711.85万元,较上年增加297.77万元,增长12.33%,主要原因是1.机构改革,新增加一个二层单位崇左市老龄工作服务中心,增加部门预算收入138.99万元;2.本年度包含结转资金指标较上年度增加79.16万元;3.福利院部门预算较上年增加3人的经费预算,绩效工资总量纳入工资统发等部门预算较上年增加74.39万元等。部门收入主要包括:一般公共预算拨款1044.07万元,占总收入38.50%,政府性基金预算拨款568.74万元,占总收入20.97%,事业收入1099.04万元。
三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出2711.85万元,较上年增加297.77万元,增长12.33%,主要原因是1.机构改革,新增加一个二层单位崇左市老龄工作服务中心,增加部门预算收入138.99万元;2.本年度包含结转资金指标较上年度增加79.16万元;3.福利院部门预算较上年增加3人的经费预算,绩效工资总量纳入工资统发等部门预算较上年增加74.39万元等。部门支出主要包括:社会保障和就业支出2064.53万元,占支出总预算76.13%,比上年增加186.19万元,增长9.91%,主要原因是:1.机构改革,新增加一个二层单位崇左市老龄工作服务中心,增加社会保障和就业支出129.77万元;2.福利院部门预算较上年增加3人的经费预算,绩效工资总量纳入工资统发等原因比上年增加61.88万元。卫生健康支出29.82万元,占支出总预算1.10%,比上年减少10.83万元,下降26.64%,主要原因是:1.上年度卫生健康支出科目包含结转培训费指标15万元,本年度无,所以比上的减少15万元;2.机构改革,新增加一个二层单位崇左市老龄工作服务中心,增加2.56万元;3.福利院部门预算较上年增加3人的经费预算,绩效工资总量纳入工资统发等原因比上年增加1.35万元。其他支出568.74万元,占支出总预算20.97%,比上年增加112.25万元,增长24.59%,主要原因是:政府性基金结转指标较上年多。住房保障支出48.76万元,占支出总预算1.80%,比上年增加10.16万元,增长26.32%,主要原因是:1.机构改革,新增加一个二层单位崇左市老龄工作服务中心,增加6.67万元;3.福利院部门预算较上年增加3人经费预算,绩效工资总量纳入工资统发等原因比上年增加3.56万元。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1.社会保障和就业支出2064.53万元,占支出总预算76.13%,比上年增加186.19万元,增长9.91%,主要原因是:(1)机构改革,新增加一个二层单位崇左市老龄工作服务中心,增加社会保障和就业支出129.77万元;(2)福利院部门预算较上年增加3人的经费预算,绩效工资总量纳入工资统发等原因比上年增加61.88万元。
2.卫生健康支出29.82万元,占支出总预算1.10%,比上年减少10.83万元,下降26.64%,主要原因是:(1)上年度卫生健康支出科目包含结转培训费指标15万元,本年度无,所以比上的减少15万元;(2)机构改革,新增加一个二层单位崇左市老龄工作服务中心,增加2.56万元;(3)福利院部门预算较上年增加3人的经费预算,绩效工资总量纳入工资统发等原因比上年增加1.35万元。
3.其他支出568.74万元,占支出总预算20.97%,比上年增加112.25万元,增长24.59%,主要原因是:政府性基金结转指标较上年多。
4.住房保障支出48.76万元,占支出总预算1.80%,比上年增加10.16万元,增长26.32%,主要原因是:(1)机构改革,新增加一个二层单位崇左市老龄工作服务中心,增加6.67万元;(2)福利院部门预算较上年增加3人经费预算,绩效工资总量纳入工资统发等原因比上年增加3.56万元。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算886.78万元,占支出预算32.70%,比上年增加172.02万元,增长24.07%。其中:
(1)工资福利支出673.43万元,占基本支出总预算75.94%,比上年增长128.16万元,增长23.50%,主要原因是:①机构改革,新增加一个二层单位崇左市老龄工作服务中心,增加92.63万元;②福利院部门预算较上年增加3人的经费预算,绩效工资总量纳入工资统发等原因比上年增加64.49万元;③民政局本级部门预算人数较上年退休1人,调出两人等原因比上年减少28.23万元。
(2)商品和服务支出99.92万元,占基本支出总预算11.27%,比上年增长10.44万元,增长11.67%,主要原因是:①机构改革,新增加一个二层单位崇左市老龄工作服务中心,增加14.65万元;②低保中心在职人员较上年预算增加1人,支出增加1.53万元;③福利院本年度部门预算安排人数较上年增加3人的经费预算,比上年增长2.61万元;④民政局本级部门预算人数较上年退休1人,调出两人等原因比上年减少7.15万元。
(3)对个人和家庭的补助113.43万元,占基本支出总预算12.79%,比上年增长33.42万元,增长41.77%,主要原因是:①机构改革,新增加一个二层单位崇左市老龄工作服务中心,增加22.19万元;②民政局本级离休人员工资调整、新增退休1人、退休公用经费经济科目从其他商品服务支出调整到退休费等原因比上年增加8.75万元。
2.项目支出预算。
项目支出预算1825.07万元,占支出预算67.30%,比上年增加125.76万元,增长7.40%。其中:
(1)对个人和家庭的补助61.72万元,占项目支出总预算3.38%,比上年减少22.55万元,减少26.76%,主要原因是:救助管理站2024年部门预算包含上级提前下达资金58万元,本年度包含的结转资金为32.3万元,比上年减少26万元。
(2)工资福利支出207.06万元,占项目支出总预算11.35%,比上年减少14.43万元,减少6.51%,主要原因是:殡葬管理中心人员变动工资减少。
(3)商品和服务支出696.38万元,占项目支出总预算38.16%,比上年增长308.61万元,增长79.59%,主要原因是:本年度结转政府性基金用于购买服务资金较上年多。
(4)资本性支出859.91万元,占项目支出总预算47.12%,比上年减少145.88万元,减少14.50%,主要原因是:本年度结转政府性基金用于项目工程款较上年少。
我部门政府性基金预算支出共568.74万元,较上年增加112.25万元,增长24.59%,主要原因是包含未列支结转指标。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.50万元,同口径较2024年度预算数8.00万元,增加0.50万元,增长6.25%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是无此预算安排。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排6.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是无此预算安排。
公务用车运行维护费2025年预算安排6.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平。
(三)公务接待费2025年预算安排2.50万元,较上年增加0.50万元,增长25.00%,主要原因是机构改革,新增崇左市老龄工作服务中心,根据实际工作需要增加公务接待费预算安排。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费预算主要包括:办公费,水费,电费,邮电费,取暖费,维护费,会议费,培训费,公务接待费,工会经费福利费,公务运车费,其他交通费,其他商品费,我部门2025年机关运行经费预算99.92万元,较上年增加10.44万元,增长11.67%,主要原因是:1.机构改革,新增加一个二层单位崇左市老龄工作服务中心,增加14.65万元;2.局本级及其他二层单位根据工作实际需要变动,共计减少安排4.21。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额303.31万元。其中:货物类采购16.83万元、工程类采购0万元、服务类采购286.48万元。主要用于:办公设备购置14.6万元;纸质品2.23万元;车辆加油保险等服务6万元;政府购买服务280.48万元
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他用车3辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目21个,预算资金2130.2万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
2025年本部门将“民政管理事务”1个项目设置为重点预算绩效管理目标,预算金额30万元。项目情况如下:该项目通过3个一级指标和7个二级指标、30个指标内容来进行阐述。一级指标主要有产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标里有四个二级指标,分别为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。其中:数量指标内容主要为:1.举办全市老龄工作和养老服务工作会议次数;2.适老化改造户数;3.参加救助业务培训班人数;4.实施儿童关爱服务项目人数;5.婚姻家庭辅导室建设个数;6.事实无人抚养儿童、孤儿圆梦助学工程救助人数。质量指标内容主要为:1.凭祥市和宁明县殡葬服务设施建设项目验收合格率;2.全市8个婚姻登记处完成婚姻家庭辅导室挂牌工作率;3.符合孤残儿童、事实无人抚养儿童,残疾人两项补贴救助条件的人员应发尽发率;4.全市老龄工作和养老服务工作会议召开情况;5.适老化改造质量合格情况;6.救助工作人员业务能力。时效指标内容主要为:1.推进凭祥殡仪馆项目建设;2.推进市殡葬管理中心骨灰存放业务楼建设;3.完成婚姻家庭辅导室建设工作;4.宁明的搬迁新建项目年投入使用;5.召开全市老龄工作和养老服务工作会议时间;6.完成适老化改造任务完成时间;7.开展社会救助指培训时间。成本指标内容主要为:1.全市老龄工作和养老服务工作会议费用;2.完成1户特殊困难老年人家庭适老化改造费用。效益指标分为社会效益指标和可持续效益指标。社会效益指标内容为:1.老龄工作和养老服务人员业务水平和老年人居家养老感幸福感;2.孤残儿童生活水平;3.农村留守儿童困境儿童获得感,幸福感;4.群众对殡葬服务设施的需求;5.婚姻登记阵地建设。可持续影响指标内容为有效落实孤残儿童、事实无人抚养、残疾人两项补贴政策落实,推动儿童福利事业发展。服务对象满意度指标内容:1.受助群众对工作满意度;2.婚姻登记当事人对服务满意度。
第三部分:崇左市民政局2025年部门预算报表
部门收支总体情况表
|
单位名称:崇左市民政局 |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目分类) |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
965.90 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
965.90 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
2064.53 |
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
29.82 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
1099.04 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
48.76 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
568.74 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
2064.94 |
本年支出合计 |
2711.85 |
|
上年结转结余 |
646.90 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
收入总计 |
2711.85 |
支出总计 |
2711.85 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
部门收入总体情况表
|
单位名称:崇左市民政局 |
单位:万元 | ||||||||||||||
|
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
事业收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
事业收入 | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||
|
202 |
崇左市民政局 |
2711.85 |
2064.94 |
965.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1099.04 |
646.90 |
78.17 |
568.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三:部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
|
单位名称:崇左市民政局 |
单位:万元 | |||||
|
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
合计 |
2711.85 |
886.78 |
1825.07 |
0 | ||
|
202 |
崇左市民政局 |
2711.85 |
886.78 |
1825.07 |
0 | |
|
2080201 |
行政运行 |
242.80 |
242.80 |
0.00 |
0 | |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
32.30 |
2.30 |
30.00 |
0 | |
|
2080206 |
社会组织管理 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
0 | |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
2.42 |
0.00 |
2.42 |
0 | |
|
2080209 |
老龄事务 |
91.40 |
81.87 |
9.53 |
0 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
101.42 |
59.48 |
41.95 |
0 | |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
106.47 |
106.47 |
0.00 |
0 | |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.74 |
65.74 |
0.00 |
0 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.57 |
37.57 |
0.00 |
0 | |
|
2081001 |
儿童福利 |
2.39 |
0.00 |
2.39 |
0 | |
|
2081004 |
殡葬 |
1099.04 |
0.00 |
1099.04 |
0 | |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
142.11 |
130.59 |
11.52 |
0 | |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0 | |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
128.24 |
71.16 |
57.08 |
0 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.36 |
16.36 |
0.00 |
0 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
0 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.18 |
9.18 |
0.00 |
0 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
48.76 |
48.76 |
0.00 |
0 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
568.74 |
0.00 |
568.74 |
0 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款收支总体情况表
|
单位名称:崇左市民政局 |
单位:万元 | |||
|
收 |
入 |
支 |
出 | |
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目分类) |
预算数 | |
|
一、一般公共预算拨款 |
965.90 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 | |
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | |
|
2、本级 |
965.90 |
三、国防支出 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 | |
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 | |
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | |
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
965.48 | |
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
29.82 | |
|
十、节能环保支出 |
0.00 | |||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | |||
|
十二、农林水支出 |
0.00 | |||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | |||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | |||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |||
|
十六、金融支出 |
0.00 | |||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | |||
|
十九、住房保障支出 |
48.76 | |||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | |||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | |||
|
二十三、其他支出 |
568.74 | |||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | |||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | |||
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
965.90 |
本年支出合计 |
1612.80 | |
|
上年结转结余 |
646.90 |
结转下年支出 |
0.00 | |
|
收入总计 |
1612.80 |
支出总计 |
1612.80 | |
|
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 | ||||
|
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | ||||
表五:一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
|
单位名称:崇左市民政局 |
单位:万元 | ||||||||
|
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
202 |
崇左市民政局 |
1044.07 |
886.78 |
777.46 |
109.32 |
157.29 |
0 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
242.80 |
242.80 |
197.45 |
45.35 |
0.00 |
0 | ||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
32.30 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
30.00 |
0 | ||
|
2080206 |
社会组织管理 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.40 |
0 | ||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
2.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.42 |
0 | ||
|
2080209 |
老龄事务 |
91.40 |
81.87 |
67.22 |
14.65 |
9.53 |
0 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
101.42 |
59.48 |
47.91 |
11.57 |
41.95 |
0 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
106.47 |
106.47 |
97.87 |
8.60 |
0.00 |
0 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.99 |
4.99 |
4.19 |
0.80 |
0.00 |
0 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.74 |
65.74 |
65.74 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.57 |
37.57 |
37.57 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.39 |
0 | ||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
142.11 |
130.60 |
119.26 |
11.34 |
11.52 |
0 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.32 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
128.24 |
71.16 |
56.45 |
14.71 |
57.08 |
0 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.92 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.36 |
16.36 |
16.36 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.28 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.18 |
9.18 |
9.18 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.76 |
48.76 |
48.76 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六:一般公共预算基本支出情况表
|
单位名称:崇左市民政局 |
单位:万元 | ||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
合计 |
886.78 |
777.46 |
109.32 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
673.43 |
673.43 |
0.00 | |
|
30101 |
基本工资 |
160.66 |
160.66 |
0.00 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
100.00 |
100.00 |
0.00 | |
|
30103 |
奖金 |
98.60 |
98.60 |
0.00 | |
|
30107 |
绩效工资 |
51.24 |
51.24 |
0.00 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
65.74 |
65.74 |
0.00 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
37.57 |
37.57 |
0.00 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.78 |
18.78 |
0.00 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.44 |
13.44 |
0.00 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.23 |
5.23 |
0.00 | |
|
30113 |
住房公积金 |
48.76 |
48.76 |
0.00 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
73.41 |
73.41 |
0.00 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
99.92 |
0.00 |
99.92 | |
|
30201 |
办公费 |
12.84 |
0.00 |
12.84 | |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
30205 |
水费 |
0.85 |
0.00 |
0.85 | |
|
30206 |
电费 |
8.46 |
0.00 |
8.46 | |
|
30207 |
邮电费 |
8.82 |
0.00 |
8.82 | |
|
30209 |
物业管理费 |
1.57 |
0.00 |
1.57 | |
|
30211 |
差旅费 |
0.70 |
0.00 |
0.70 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
30215 |
会议费 |
3.10 |
0.00 |
3.10 | |
|
30216 |
培训费 |
4.72 |
0.00 |
4.72 | |
|
30217 |
公务接待费 |
2.50 |
0.00 |
2.50 | |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
5.81 |
0.00 |
5.81 | |
|
30229 |
福利费 |
4.05 |
0.00 |
4.05 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
26.69 |
0.00 |
26.69 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.80 |
0.00 |
10.80 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
113.43 |
104.03 |
9.40 | |
|
30301 |
离休费 |
18.27 |
18.27 |
0.00 | |
|
30302 |
退休费 |
69.47 |
60.07 |
9.40 | |
|
30305 |
生活补助 |
4.37 |
4.37 |
0.00 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
21.33 |
21.33 |
0.00 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
|
单位名称:崇左市民政局 |
单位:万元 | ||||||||||||
|
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
总计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | ||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 | |||
|
202001 |
崇左市民政局 |
6.60 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
2.60 |
2.50 |
2.50 |
0.00 | |
|
202003 |
崇左市殡葬管理处 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
202004 |
崇左市救助管理站(崇左市流浪未成年人保护中心) |
7.12 |
6.90 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.22 |
0.22 |
0.00 | |
|
202010 |
崇左市城乡居民最低生活保障管理中心 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 | |
|
202013 |
崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院) |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
202014 |
崇左市老龄工作服务中心 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
|||||||||||||
表八:政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
|
单位名称:崇左市民政局 |
单位:万元 | ||||||
|
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称(功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||
表九:国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
|
单位名称:崇左市民政局 |
单位:万元 | |||||
|
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称(功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据 | ||||||
2025年度预算项目绩效目标公开表
|
单位名称:崇左市民政局 |
单位:万元 | |||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算金额 |
年度绩效目标 |
|
202 |
崇左市民政局 |
老年人活动经费(迎春、敬老节) |
4.20 |
完成走访慰问工作,达成新春温暖目标。 |
|
202 |
崇左市民政局 |
老龄服务中心经费 |
5.33 |
召开工作会议1次、进行走访慰问1次、购买基本养老服务1宗 |
|
202 |
崇左市民政局 |
社会福利院事务经费 |
11.52 |
完成全市临时监护儿童、长期监护儿童及院内14名特困人员的“养、治、教、康”等服务工作,履行无人监护儿童及14名特困人员的政府兜底职责,确保全院服务对象的基本生活得到保障,残障儿童得到适当的教育,患病得到及时的救治,维护崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院)各项业务的安全有序开展,达成政府兜底保障和权益保障的总体目标。 |
|
202 |
崇左市民政局 |
社会福利院孤儿基本生活费 |
2.39 |
保障机构集中供养孤残儿童的基本生活 |
|
202 |
崇左市民政局 |
低保中心核对经费 |
6.50 |
开展低收入家庭经济状况核对,提高业务精准率,实现社会救助困难群众应保尽保。 |
|
202 |
崇左市民政局 |
流浪乞讨人员救助补助费 |
0.50 |
为进一步贯彻国务院《救助管理办法》和民政部《实施细则》、《两个规范》,加强救助管理工作,切实保障城市生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人的合法权益,维护社会秩序稳定,促进社会文明进步,根据救助业务开展情况,按要求给受助人员提供基本服务,即符合卫生要求的饮食,实行分餐制,基本供应标准不低于当地居民最低生活保障标准对流浪乞讨人员提供基本服务。救助管理工作因其临时突发性的特点,时有受助人员在站期间突发疾病及流浪乞讨人员中的危重病人、精神病人需要及时送医救治。 |
|
202 |
崇左市民政局 |
救助业务管理经费 |
13.86 |
开展流浪乞讨人员救助工作,根据救助业务开展情况,按要求给受助人员提供基本服务,即符合卫生要求的饮食,实行分餐制,为护送特殊困难受助人员返乡工作提供保障。开展街面劝导救助行动、“寒冬送温暖”“夏季送清凉”等专项救助行动,切实保障城市生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人的合法权益。 |
|
202 |
崇左市民政局 |
保障殡葬日常经费支出运转 |
190.30 |
确保全市殡葬事业正常运行,有效推动绿色殡葬改革,倡导绿色、文明、低碳的殡葬服务方式,提升各项殡葬服务水平 |
|
202 |
崇左市民政局 |
人员支出经费项目 |
228.74 |
开展殡葬业务工作,保障人员经费支出,保障全市殡葬工作正常运行,积极有步骤地实行火葬,改革土葬,节约殡葬用地,革除丧葬陋习,提倡文明节俭办丧事。从事丧葬用品销售;殡仪服务:遗体接运、整容、冷冻、火化、骨灰盒寄存等。 |
|
202 |
崇左市民政局 |
殡葬骨灰坛(盒)存放业务房 |
680.00 |
1.满足群众对治丧环境的需求,解决现有殡仪馆内骨灰寄存室的安全隐患,殡仪馆内寄存格位稀缺及现阶段全市暂无公墓,群众对安葬亲属骨灰老大难题,崇左市殡葬管理中心骨灰存放业务用房项目的建设,是殡仪馆服务环境的一大改善,也是在努力营造移风易俗、崇尚文明的社会氛围,为绿色生态安葬做应有贡献。 |
|
202 |
崇左市民政局 |
民政管理事务 |
30.00 |
保障民政工作顺利开展 |
|
202 |
崇左市民政局 |
行政区域界线联合检查和地名管理经费 |
2.42 |
目标1:界线管理经费列入年度财政预算或者通过项目经费予以保障 |
|
202 |
崇左市民政局 |
社会组织管理经费 |
2.40 |
确保社会组织管理工作正常开展,推动我市社会组织健康有序发展。 |
注:本报表不包含不宜公开的项目,金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
第四部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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